Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002702
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            145803
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.549.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 178.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.363.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 909.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CATETERES Y AFINES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030030-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            26/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-128758
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 754.722.680
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 717.727.546
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 717.727.546
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304698
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Bolsas con Indicador Quimico, Insumos para Esterilizador para Gas Plasma y Papel de Grado Médico PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        