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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004044
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346

Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127151
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.471.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.471.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Industriales Items declarados desiertos en la LPN No. 01-2015
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional