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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029316
Monto de la Factura
₲ 75.955.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.064.232

Retención DNCP
₲ 280.673
Retención IVA
₲ 1.085.074
Retención Renta
₲ 2.170.149
Multa
₲ 8.355.072

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126114
Monto Contrato
₲ 1.488.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.842.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.842.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)