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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 4.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84837
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.179

Retención DNCP
₲ 16.526
Retención IVA
₲ 126.477
Retención Renta
₲ 84.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
506
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130014
Monto Contrato
₲ 361.385.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.989.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.989.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)