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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119497
Monto Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.058.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.058.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)