Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0048521
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.720.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164962
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.713.644
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.356
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONTIPARAGUAY S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80028142-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            8
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-121332
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 72.851.466
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 72.851.466
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            289097
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        