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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031617
Monto de la Factura
₲ 2.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.983.566

Retención DNCP
₲ 7.540
Retención IVA
₲ 45.422
Retención Renta
₲ 38.472
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121332
Monto Contrato
₲ 75.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.851.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.851.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional