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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.140

Retención DNCP
₲ 5.951
Retención IVA
₲ 45.545
Retención Renta
₲ 30.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124582
Monto Contrato
₲ 129.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.005.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.005.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma