Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 35.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69530
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.972.288

Retención DNCP
₲ 131.712
Retención IVA
₲ 504.000
Retención Renta
₲ 672.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120335
Monto Contrato
₲ 1.411.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.455.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.594.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)