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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.089.600

Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
₲ 21.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120335
Monto Contrato
₲ 1.411.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.455.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.594.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)