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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005087
Monto de la Factura
₲ 234.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.529.746

Retención DNCP
₲ 833.891
Retención IVA
₲ 6.381.818
Retención Renta
₲ 4.254.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119494
Monto Contrato
₲ 2.684.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.534.655.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.655.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)