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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048975
Monto de la Factura
₲ 168.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.620.829

Retención DNCP
₲ 601.898
Retención IVA
₲ 4.606.364
Retención Renta
₲ 3.070.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
105/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128191
Monto Contrato
₲ 7.074.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.727.911.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.727.911.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 16/2015
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)