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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 1.567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.561.914

Retención DNCP
₲ 5.586
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134216
Monto Contrato
₲ 31.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.209.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)