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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028622
Monto de la Factura
₲ 759.160
Nro. Solicitud de Transferencia
96002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.021

Retención DNCP
₲ 2.834
Retención IVA
₲ 10.845
Retención Renta
₲ 14.460
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126573
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.148.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.148.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)