Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032989
Monto de la Factura
₲ 109.266.150
Nro. Solicitud de Transferencia
130472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.733.434
Retención DNCP
₲ 407.927
Retención IVA
₲ 1.560.945
Retención Renta
₲ 2.081.260
Multa
₲ 17.482.584
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126573
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.148.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.148.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)