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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000950
Monto de la Factura
₲ 30.650.050
Nro. Solicitud de Transferencia
52417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.147.640

Retención DNCP
₲ 109.226
Retención IVA
₲ 835.910
Retención Renta
₲ 557.274
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130118
Monto Contrato
₲ 40.088.814.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.915.219.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.915.219.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)