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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000866
Monto de la Factura
₲ 94.687.109
Nro. Solicitud de Transferencia
5416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.792.370

Retención DNCP
₲ 333.987
Retención IVA
₲ 2.582.376
Retención Renta
₲ 2.582.376
Multa
₲ 396.000

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130118
Monto Contrato
₲ 40.088.814.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.915.219.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.915.219.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)