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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.261.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.592.076

Retención DNCP
₲ 15.909
Retención IVA
₲ 60.877
Retención Renta
₲ 81.170
Multa
₲ 511.368

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126125
Monto Contrato
₲ 1.043.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.708.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.708.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)