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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010150
Monto de la Factura
₲ 1.171.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30012
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.325

Retención DNCP
₲ 4.175
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120427
Monto Contrato
₲ 274.630.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.590.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.590.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)