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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041598
Monto de la Factura
₲ 1.073.125
Nro. Solicitud de Transferencia
70658
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.598

Retención DNCP
₲ 3.824
Retención IVA
₲ 29.267
Retención Renta
₲ 19.511
Multa
₲ 42.925

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120318
Monto Contrato
₲ 2.047.236.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.243.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.168.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)