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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041529
Monto de la Factura
₲ 8.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.131.845

Retención DNCP
₲ 30.473
Retención IVA
₲ 233.209
Retención Renta
₲ 155.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120318
Monto Contrato
₲ 2.047.236.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.243.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.168.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)