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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0075218
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.141.673

Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134219
Monto Contrato
₲ 134.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.595.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.595.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)