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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014750
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.961.334

Retención DNCP
₲ 205.333
Retención IVA
₲ 785.714
Retención Renta
₲ 1.047.619
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
98/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127415
Monto Contrato
₲ 300.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.766.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.766.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)