Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134850
Monto Contrato
₲ 2.794.417.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.888.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.888.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317590
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma
