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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 221.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80037
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.395.218

Retención DNCP
₲ 788.419
Retención IVA
₲ 6.033.818
Retención Renta
₲ 4.022.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121585
Monto Contrato
₲ 19.131.337.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.641.561.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.630.444.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)