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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 642.123.590
Nro. Solicitud de Transferencia
8814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.833.721

Retención DNCP
₲ 2.264.945
Retención IVA
₲ 17.512.462
Retención Renta
₲ 17.512.462
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121585
Monto Contrato
₲ 19.131.337.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.641.561.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.630.444.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)