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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003764
Monto de la Factura
₲ 7.219.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109422
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.865.328

Retención DNCP
₲ 25.727
Retención IVA
₲ 196.887
Retención Renta
₲ 131.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120432
Monto Contrato
₲ 3.444.076.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.385.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.385.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)