Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 7.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30015
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.443.406
Retención DNCP
₲ 28.261
Retención IVA
₲ 174.143
Retención Renta
₲ 144.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120432
Monto Contrato
₲ 3.444.076.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.385.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.385.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)