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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0120019
Monto de la Factura
₲ 3.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.973

Retención DNCP
₲ 11.481
Retención IVA
₲ 88.773
Retención Renta
₲ 88.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130027
Monto Contrato
₲ 1.211.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.259.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.259.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)