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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021189
Monto de la Factura
₲ 91.276.264
Nro. Solicitud de Transferencia
8991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.975.602

Retención DNCP
₲ 321.956
Retención IVA
₲ 2.489.353
Retención Renta
₲ 2.489.353
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130121
Monto Contrato
₲ 40.080.555.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.710.738.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.863.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)