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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018107
Monto de la Factura
₲ 2.798.400
Nro. Solicitud de Transferencia
53229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.708

Retención DNCP
₲ 9.972
Retención IVA
₲ 76.320
Retención Renta
₲ 50.880
Multa
₲ 839.520

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130121
Monto Contrato
₲ 40.080.555.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.710.738.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.863.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)