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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 46.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.572.517

Retención DNCP
₲ 167.028
Retención IVA
₲ 1.278.273
Retención Renta
₲ 852.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119543
Monto Contrato
₲ 315.094.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.649.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.649.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289140
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/15 - Adquisición de Equipamientos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional