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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002519
Monto de la Factura
₲ 63.834.736
Nro. Solicitud de Transferencia
5390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.863.076

Retención DNCP
₲ 235.885
Retención IVA
₲ 911.925
Retención Renta
₲ 1.823.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
94/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127421
Monto Contrato
₲ 319.173.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.080.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.080.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)