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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181

Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133482
Monto Contrato
₲ 10.364.350.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.856.252.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.856.252.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL-PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)