Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-002-0000768
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.970.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            117433
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.383.252
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 42.657
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 326.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 217.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOCTO SRL
        
                                    RUC
                            
            80033608-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            417/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-133750
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.399.402.068
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.399.402.068
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317783
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        