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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004459
Monto de la Factura
₲ 169.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69329
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.587.978

Retención DNCP
₲ 605.522
Retención IVA
₲ 4.634.100
Retención Renta
₲ 3.089.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134797
Monto Contrato
₲ 1.359.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.537.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.537.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 13/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)