Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 133.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84833
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.138.661
Retención DNCP
₲ 476.430
Retención IVA
₲ 3.646.145
Retención Renta
₲ 2.430.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134201
Monto Contrato
₲ 2.673.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.184.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.184.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)