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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000271
Monto de la Factura
₲ 6.106.384
Nro. Solicitud de Transferencia
95362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.807.060

Retención DNCP
₲ 21.761
Retención IVA
₲ 166.538
Retención Renta
₲ 111.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134208
Monto Contrato
₲ 277.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.607.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.607.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)