Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000449
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 247.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            35533
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-04-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 233.410
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 874
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.758
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.758
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DROGUEPAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025218-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            367
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-134208
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 277.434.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.607.210
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.607.210
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301517
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        