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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004921
Monto de la Factura
₲ 4.996.132
Nro. Solicitud de Transferencia
82152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.231

Retención DNCP
₲ 17.804
Retención IVA
₲ 136.258
Retención Renta
₲ 90.839
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134208
Monto Contrato
₲ 277.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.607.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.607.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)