Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005581
Monto de la Factura
₲ 191.711.900
Nro. Solicitud de Transferencia
180434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.314.532
Retención DNCP
₲ 683.191
Retención IVA
₲ 5.228.506
Retención Renta
₲ 3.485.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123018
Monto Contrato
₲ 1.933.802.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.008.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.008.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299826
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA A DIGIES - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
