Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004952
Monto de la Factura
₲ 1.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110458
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.548.462
Retención DNCP
₲ 5.538
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120426
Monto Contrato
₲ 12.622.519.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.023.232.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.023.232.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)