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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005163
Monto de la Factura
₲ 2.186.250
Nro. Solicitud de Transferencia
129265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.084

Retención DNCP
₲ 7.791
Retención IVA
₲ 59.625
Retención Renta
₲ 39.750
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120426
Monto Contrato
₲ 12.622.519.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.023.232.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.023.232.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)