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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047490
Monto de la Factura
₲ 1.762.846
Nro. Solicitud de Transferencia
68395
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.434

Retención DNCP
₲ 6.282
Retención IVA
₲ 48.078
Retención Renta
₲ 32.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130024
Monto Contrato
₲ 62.892.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.564.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.564.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)