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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043255
Monto de la Factura
₲ 18.438.750
Nro. Solicitud de Transferencia
22427
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.755.287

Retención DNCP
₲ 68.838
Retención IVA
₲ 263.411
Retención Renta
₲ 351.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
97/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127420
Monto Contrato
₲ 122.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.368.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.368.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)