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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 132.207.480
Nro. Solicitud de Transferencia
16119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.306.989

Retención DNCP
₲ 493.575
Retención IVA
₲ 1.888.678
Retención Renta
₲ 2.518.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126570
Monto Contrato
₲ 3.743.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.252.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.591.252.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)