Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000725
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 384.025.130
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166523
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 358.269.845
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.433.694
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.486.073
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.314.764
        
                                    Multa
                            
            ₲ 11.520.754
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA) 
        
                                    RUC
                            
            80019573-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            181
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-16-126570
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.743.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.591.252.187
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.591.252.187
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310862
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        