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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 561.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.696.696

Retención DNCP
₲ 2.096.304
Retención IVA
₲ 8.021.571
Retención Renta
₲ 10.695.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126570
Monto Contrato
₲ 3.743.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.252.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.591.252.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)