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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 18.010.750
Nro. Solicitud de Transferencia
128549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.343.151

Retención DNCP
₲ 67.240
Retención IVA
₲ 257.297
Retención Renta
₲ 343.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121566
Monto Contrato
₲ 741.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.336.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.336.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional