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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 12.609.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.142.108

Retención DNCP
₲ 47.075
Retención IVA
₲ 180.136
Retención Renta
₲ 240.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121566
Monto Contrato
₲ 741.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.336.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.336.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional